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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#75764
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試題詳解
試卷:
107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#75764 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
試卷資訊
試卷名稱:
107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#75764
年份:
107年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查 核,下列何者非屬其應查核項目?
(A)申報主管機關表報資料之正確性
(B)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形
(C)備低呆帳提列政策之妥適性
(D)銀行授信政策
正確答案:
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