阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48440
> 試題詳解
試題詳解
試卷:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48440 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48440
年份:
99年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
07、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,會計師辦理銀行內部控制制度之查核,不需對下列何者表示意見?
(A) 備抵呆帳提列政策之妥適性
(B) 營運或專案計畫目標之達成情形
(C) 銀行申請主管機關表報資料正確性
(D) 內部控制制度及遵守法令主管制度執行情形
正確答案:
登入後查看
詳解 (共 2 筆)
愛吃的魚
B1 · 2020/01/05
推薦的詳解#3731792
未解鎖
第 25 條 銀行年度財務報表由會計師...
(共 170 字,隱藏中)
前往觀看
2
0
Cypress Chou
B2 · 2025/12/02
推薦的詳解#7185234
未解鎖
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實...
(共 252 字,隱藏中)
前往觀看
0
0