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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457
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試題詳解
試卷:
100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457
年份:
100年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
08、 ( ) 會計師審查金融機構出具之內部控制制度聲明書,在辦理查核時,下列何者不須立即通報主管機關?
(A) 受查金融機構,財務狀況顯著惡化
(B) 發現行員挪用存戶存款達五位數中
(C) 在會計或其他紀錄有虛偽造假或缺漏,情節重大者
(D) 無法並拒絕提供所需報表、憑證、帳冊及會議記錄
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
Weber Lin
B1 · 2021/03/01
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未解鎖
1. 受查金融機構於查核過程中,未提供會...
(共 175 字,隱藏中)
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