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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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109年 - 109 台灣金融研訓院第 37 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#89269
> 試題詳解
10.有關提回之交換票據,下列敘述何者錯誤?
(A)應指定專人覆核
(B)交換員應於票據上加蓋「提回交換章」
(C)交換員應於票據上加蓋「特別橫線章」
(D)金額若有誤差,以「其他應收款」或「其他應付款」科目列帳者,應於次營業日沖正
答案:
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統計:
A(18), B(198), C(1100), D(183), E(0) #2410127
詳解 (共 2 筆)
perhapsmiss
B1 · 2020/08/27
#4241289
櫃員應於票據上加蓋「特別橫線章」
(共 18 字,隱藏中)
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13
1
泰迪了
B2 · 2023/12/19
#5990023
櫃員
應於票據上加蓋「特別橫線章」
3
0
相關試題
1.下列何者非屬金融機構內部控制之直接效益? (A)降低錯誤及舞弊之可能性 (B)減少違法事件之發生 (C)減低風險損失、提高競爭力 (D)精簡人力、擴充營業規模
#2410118
2.依 COSO 報告之八個構成要素於金融機構之運用,「權力及責任之授派-權責劃分」屬於下列何者之影響因素? (A)風險評估 (B)內部環境 (C)會計控制 (D)事件辨識
#2410119
3.內部控制理論發展的初期階段可溯自 1936 年美國會計師協會發布的「會計師對財物報表的審查」,及 1949 年美國審計程序 委員會提出之內部控制,下列何者是該時期強調內部控制的目的? (A)組織協調 (B)會計帳簿 (C)偵錯防弊 (D)營運效能
#2410120
4.會計師審查金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,其審查報告依審查意見分為幾類? (A)三類 (B)四類 (C)五類 (D)六類
#2410121
5.銀行營業單位辦理一般自行查核應每半年至少一次,其「每半年」應如何劃分? (A)每年一至六月為上半年,七至十二月為下半年 (B)每年二至七月為上半年,八至翌年一月為下半年 (C)每年三至八月為上半年,九至翌年二月為下半年 (D)每年五至十月為上半年,十一至翌年四月為下半年
#2410122
6.金融機構內部自行查核之範圍,以上次查核基準日開始至何時止為原則? (A)本月底 (B)本次查核基準日 (C)本次查核截止日 (D)本次計畫完成日
#2410123
7.為促進自行查核之功效,最好採用何種方式處理? (A)事先預告 (B)突擊及機動 (C)定時 (D)定點
#2410124
8.有關自行查核人員之職責,下列敘述何者錯誤? (A)應以獨立超然之態度,逐項切實查核 (B)查核結果明確填載於工作底稿 (C)自行查核報告及工作底稿逕送單位主管審核 (D)應對自行查核工作底稿及查核報告所提意見之真實性負責
#2410125
9.銀行櫃員結帳後,現金如發生溢餘時,應以下列何項會計科目列帳? (A)其他應收款 (B)其他應付款 (C)雜項收入 (D)其他收入
#2410126
11.金融機構收妥之待交換票據金額應存入下列何人帳戶? (A)發票人 (B)受託人 (C)提示人 (D)保證人
#2410128
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