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試題詳解

試卷:107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192 | 科目:公職◆銀行內部控制◆法規

試卷資訊

試卷名稱:107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192

年份:107年

科目:公職◆銀行內部控制◆法規

29.依巴塞爾銀行監理委員會「內部控制制度評估原則」,應研訂作業程序以辨識、衡量、監視及控管風 險及確保授權辦法得以有效執行的為下列何者?
(A)董事會
(B)董事長
(C)高階管理階層
(D)稽核委員會
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