3 會計師出具內部控制審查報告時:
(A)扼要說明內部控制目的及先天上的限制
(B)敘述內部控制研討及評估係未按一般公認審計準則實施
(C)對委託人內部控制之有效設計及執行之聲明不表意見
(D)對內部控制重大缺失之成本超過降低錯誤與舞弊風險之效益表示意見

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統計: A(44), B(4), C(19), D(8), E(0) #828637

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#4923902
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
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