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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)(重複)#84573
> 試題詳解
31.債票形式之本票最高發行面額不得大於新臺幣多少元?
(A)10萬元
(B) 100萬元
(C) 1,000萬元
(D)一億元
答案:
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統計:
A(15), B(11), C(27), D(95), E(0) #2255400
詳解 (共 1 筆)
奇姬ლ(❛◡❛✿)ლ
B1 · 2022/01/21
#5316193
票券商承銷之本票發行面額,以新臺幣十萬元...
(共 68 字,隱藏中)
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相關試題
1.有關內部控制與內部稽核之敘述,下列何者錯誤? (A)內部稽核為內部控制制度之依據 (B)內部稽核是內部控制之一環 (C)稽核單位應了解內部控制環境 (D)稽核單位應負責査核營業及管理單位
#2255370
2.下列何者為其他所有內部控制及風險管理要素之基礎? (A)風險評估 (B)控制活動 (C)內部環境 (D)資訊與溝通
#2255371
3.有效的內部控制制度應定義每一階層之控制活動,下列何者非屬控制活動? (A)高階主管之覆核工作 (B)會計帳目核驗與調節制度 (C)員工旅遊計畫 (D)權責劃分制度
#2255372
4.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)總稽核之職位應等同於副總經理 (B)內部稽核單位應以超然獨立之精神,執行稽核業務 (C)銀行應建立練屬於總經理之內部稽核單位 (D)總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務
#2255373
5.下列何者非屬銀行總機構法令遵循主管之職責? (A)定期向總稽核報告 (B)審核銀行新種業務之合法性 (C)建立相關金融法令規章資訊糸統 (D)$充籌全行法令遵循計劃之擬定及推動
#2255374
6.會計師審査金融機構出具之內部控制制度聲明書,在辦理査核時,下列何者不須立即通報主管機關? (A)受查金融機構,財務狀況顯著惡化 (B)發現行員挪用存戶存款達五位數中 (C)在會計或其他紀錄有虛偽造假或缺漏,情節重大者(D)無法並拒絕提供所需報表、憑證、帳冊及會議記錄
#2255375
7.銀行自行查核制度係指下列何者? (A)由簽證會計師查核各單位之業務 (B)由自行查核單位內人員查核自己經辦之業務 (C)由內部稽核人員查核各單位之業務 (D)由自行查核單位內人員相互查核非自己經辦之業務
#2255376
8.下列何者不是自行查核負責人之職責? (A)選定査核項目及範圍 (B)選定自行查核曰期 (C)自行査核執行情形之考核 (D)年度開始前擬定「自行査核計畫」
#2255377
9.有關提回之交換票據,下列敘述何者錯誤? (A)應指定專人覆核 (B)交換員應於票據上加蓋「提回交換章」 (C)交換員應於票據上加蓋「特別橫線章」 (D)金額若有誤差,以「其他應收款」或「其他應付款」科目列帳者,應於次營業日沖正
#2255378
10.盤點託收票據張數及金額,除核對明細表外,應與日計表中何種會計科目之金額相符? (A)應收代收款(受託代收款) (B)應付代收款(受託代收款) (C)其他應收款(受託代收款) (D)其他應付款(受託代收款)
#2255379
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