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試題詳解

試卷:103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#107180 | 科目:銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

試卷資訊

試卷名稱:103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#107180

年份:103年

科目:銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)

38.依「銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項」規定,銀行辦理衍生性金融商品應訂定風險管理制度;其中對風險 容忍度及業務承受限額,應定期檢討並提報至何種層級進行審定?
(A)總經理
(B)董事長
(C)董(理)事會
(D)股東會
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