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公職◆銀行內部控制◆法規
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107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192
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試題詳解
試卷:
107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
107年 - 107 台灣金融研訓院第 34 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75192
年份:
107年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
39.下列何項敘述不符票券交易作業流程及內部控制原則?
(A)買入票券對保證章應確實核對認證
(B)應確實確認交易對手與交易內容
(C)對購入同一金融機構保證之有價證券應訂定額度控管
(D)買入商業本票到期時交由他人代為兌償
正確答案:
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