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公職◆銀行內部控制◆法規
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103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988
> 試題詳解
41.依「中華民國銀行公會會員徵信準則」規定,企業中長期總授信金額至少達新台幣多少元者,應加送現 金流量預估表及預估資產負債表等資料?
(A)一億元
(B)二億元
(C)三億元
(D)四億元
答案:
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統計:
A(43), B(371), C(27), D(0), E(0) #760135
詳解 (共 1 筆)
ShadowPeople
B1 · 2019/07/12
#3477595
中長期授信:(1)週轉資金授信(包括短期...
(共 228 字,隱藏中)
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相關試題
1.下列何者非屬銀行法所稱擔保授信之擔保品? (A)權利質權 (B)不動產抵押權 (C)借款人營業交易所產生之應收帳款 (D)經各級政府公庫主管機關之保證
#760095
2.有關金融控股公司及銀行業之內部稽核單位,下列敘述何者錯誤? (A)隸屬於董(理)事會 (B)應定期向管理階層報告 (C)對內部控制缺失應適時提供改進建議 (D)係為查核及評估內部控制制度是否有效運作而設
#760096
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行營業單位已辦理遵守法令事項自 行評估之月份,該月得免辦理下列何種查核項目? (A)內部稽核單位一般查核 (B)營業單位一般自行查核 (C)內部稽核單位專案查核 (D)營業單位專案自行查核
#760097
4.甲為某商業銀行之總經理,下列甲之親屬中,除消費者貸款外,該商業銀行得對何者辦理無擔保授信? (A)甲之侄兒 (B)甲之堂兄 (C)甲之父 (D)甲之孫
#760098
5.依「銀行稽核工作考核要點」規定,銀行應由董(理)事長(主席)、總經理、總稽核及下列何者聯名 出具內部控制制度聲明書? (A)董(理)事會 (B)會計師 (C)授信獎懲委員會 (D)總機構法令遵循主管
#760099
6.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制之目標,下列敘述何者 錯誤? (A)促進銀行營運效率 (B)相關法令之遵循 (C)確保財務報導之可靠性 (D)達成預算盈餘目標
#760100
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,負責執行銀行董(理)事會核定之經 營策略與政策,發展足以辨識、衡量、監督及控制銀行風險之程序,為下列何者之責任? (A)董(理)事會 (B)監察人 (C)高階管理階層 (D)總稽核
#760101
8.依「金融同業間遭歹徒詐騙案件通報要點」規定,通報系統分為幾部分通報圈? (A)洗錢防制中心與聯合徵信中心 (B)各金融機構與聯合徵信中心之通報圈與各金融機構總管理機構與其所屬分支機構之內部通報圈 (C)各金融機構總管理機構與其所屬分支機構之內部通報圈與洗錢防制中心,兩部分通報圈 (D)洗錢防制中心、經濟犯罪防護中心及聯合徵信中心三部分通報圈
#760102
9.信用卡因非可歸責於持卡人之故意行為而致信用卡遺失或被搶,於掛失前被冒領之現金,持卡人之負擔 以何者為上限? (A)新台幣十萬元 (B)原約定額度 (C)冒用者來電所調整之信用額度 (D)發卡機構逕行調高之額度
#760103
10.依「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,金融機構對經法務部調查局 核備得免逐次確認與申報之帳戶,該免申報情形,金融機構至少多久應審視交易對象一次? (A)每年 (B)每二年 (C)每三年 (D)每五年
#760104
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