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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
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試題詳解
試卷:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
年份:
108年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
42.金控公司為提高綜效,進行投資小組之組織改造,下列各項措施何者有缺失?
(A)修訂投資政策並提報董事會
(B)訂定投資業務之風險管理規範
(C)由交易部門依規範負責投資風險管理
(D)整合證券公司及銀行之專業人員共同組成投資小組
正確答案:
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