阿摩線上測驗
登入
首頁
>
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
>
97年 - 97 台灣金融研訓院第 14 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4275
> 試題詳解
試題詳解
試卷:
97年 - 97 台灣金融研訓院第 14 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4275 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
97年 - 97 台灣金融研訓院第 14 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4275
年份:
97年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
5.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行遵守法令主管對內部控制重大缺失所提改進建議不為管理階層 採納,將肇致重大損失者,應採取下列何項措施?
(A)應立即通報調查局
(B)由銀行自行解決
(C)應立即通報主管機關
(D)應立即通報金融聯合徵信中心
正確答案:
登入後查看
詳解 (共 1 筆)
一去不復返
B1 · 2018/01/13
推薦的詳解#2574171
未解鎖
第 42 條 內部稽核人員及法令遵循主...
(共 128 字,隱藏中)
前往觀看
11
0