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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
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試題詳解
試卷:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
年份:
108年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
6.為預防銀行員工舞弊案件發生,下列有關內部控制之敘述何者錯誤?
(A)應實施輪調制度
(B)覆核簽章前必須檢查必備之證明文件
(C)傳票須保管於安全之處
(D)內部控制制度係為基層員工而設,主管人員不在銀行內部控制制度範圍內
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
andyjan0821
B1 · 2019/10/10
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未解鎖
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(共 80 字,隱藏中)
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