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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48462
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試題詳解
試卷:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48462 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48462
年份:
104年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
65、 ( ) 下列何者非屬查核消費金融業務之「授信評估」常見缺失?
(A) 未確認借款人檢具財力證明之真實性
(B) 徵審流程未於時限內作業完成,損及銀行信譽
(C) 債權憑證未由指定之主管人員負責保管
(D) 未依規定查詢內部電腦系統及金融聯合徵信中心等信用資料庫
正確答案:
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詳解 (共 2 筆)
Kobill
B1 · 2018/07/25
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winmwinm0303
B2 · 2019/08/24
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