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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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106年 - 106 台灣金融研訓院第 31 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#63834
> 試題詳解
65.依「信用卡業務機構管理辦法」規定,全職學生申請信用卡以幾家發卡機構為限?每家發卡機構信用額度不得超過新臺幣多少元?
(A)二家,一萬元
(B)三家,一萬元
(C)二家,二萬元
(D)三家,二萬元
答案:
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統計:
A(83), B(62), C(149), D(1255), E(0) #1637498
詳解 (共 2 筆)
楊育宜
B1 · 2019/05/02
#3322776
信用卡 三家,二萬元 現金...
(共 37 字,隱藏中)
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股神
B2 · 2020/07/05
#4115179
信用卡:三家兩萬現金卡:兩家一萬
(共 18 字,隱藏中)
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相關試題
1.企業在實現其目標的過程中願意接受的風險程度,稱為下列何者? (A)風險偏好(risk appetite) (B)風險係數(risk correlation) (C)風險因應(risk response) (D)風險辨識(risk identification)
#1637434
2.依我國金融稽核體系之規劃,金融機構內部控制體系,係由風險管理制度及下列哪三個制度所構成? (A)法令遵循、自行查核、會計師 (B)內部稽核、自行查核、會計師 (C)法令遵循、內部稽核、會計師 (D)法令遵循、內部稽核、自行查核
#1637435
3.會計人員不宜兼辦出納或經管財務,係落實下列何種制度? (A)分層負責制度 (B)分工牽制制度 (C)法令遵循主管制度 (D)自行查核制度
#1637436
4.有關稽核計畫之執行,下列敘述何者錯誤? (A)庫存現金之查核宜突擊式現場查核 (B)現場查核可深入瞭解場外監控無法查明之問題 (C)場外監控有助於確定現場查核重點及查核時間配置 (D)場外監控可提供現場查核之事前風險預警,惟查核成本較高
#1637437
5.加強銀行內部控制減少員工舞弊案件,下列敘述何者正確? (A)主管人員對業務處理程序等細節無督導覆核之責 (B)主管應鼓勵員工揭發可疑之舞弊或非法之行為 (C)主管只須注意員工之工作表現,不須考核員工之道德及品格操守情形 (D)主管不須注意員工之日常生活是否與其所得相稱,只須注意員工工作表現是否稱職
#1637438
6.現行金融稽核體系可分為外部稽核及內部稽核,下列何者非屬外部稽核? (A)中央銀行 (B)金管會 (C)會計師 (D)投資人保護中心
#1637439
7.下列何者與自行查核之目的較無直接關聯? (A)及早發現業務經營上之缺失,俾及時補正或改進,以避免可能發生之損失 (B)藉由查核加強內部牽制,進而產生嚇阻舞弊作用 (C)輔助稽核單位稽核頻次之不足 (D)使金融機構資訊更加透明化
#1637440
8.會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切 之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述重大缺失,其聲明不允當;此 審查報告提列之審查意見係屬下列何者? (A)無保留意見 (B)否定意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
#1637441
9.有關出納業務,下列何者無須設簿登記控管? (A)人員進出金庫 (B)空白存單 (C)營業時間外所收現金及票據等 (D)辦理客戶現金收付或兌換現鈔當日累積未達新臺幣五十萬元
#1637442
10.有關內部自行查核發現缺失事項時之處理原則,下列敘述何者錯誤? (A)應確實檢討改善或補辦 (B)單位負責人應立即找經辦人員予以當面訓斥 (C)對重大缺失事項應列管追蹤考核 (D)稽核單位應定期追蹤改善情形
#1637443
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