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試題詳解

試卷:103年 - 103 普通考試_會計:審計學概要#17223 | 科目:公職◆審計學

試卷資訊

試卷名稱:103年 - 103 普通考試_會計:審計學概要#17223

年份:103年

科目:公職◆審計學

7關於評估客戶內部控制条統之步驟,以下何者最不可能發生?①設計更有效證實測試②評估降低控制風險之成本效 益③比較控制測試結果與實際情況④取得對客戶內部控制系統之了解⑤初步評估控制風險⑥評估控制風險為 「高」⑦評估控制風險較低
(A)④ ⑤ ② ⑦
(B)④ ⑤ ② ③ ⑦
(C)④ ⑤ ② ⑥ ①
(D)④ ⑤ ② ③ ⑥ ①
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詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
還沒測試就直接將控制風險評為低度,所以A...
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