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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4276
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試題詳解
試卷:
97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4276 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
97年 - 97 台灣金融研訓院第 13 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4276
年份:
97年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
7. 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤?
(A) 之度應涵蓋所有營運活動
(B) 銀行不論其業務性質及規模,應有一體適用之內部控制度
(C) 銀行應訂定適當之政策及作業程序、相關業務規範及處理手冊
(D) 之內部控制度應適時檢討,必要時應有內部稽核及遵守法令單位等相關單位之參與
正確答案:
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詳解 (共 2 筆)
MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/27
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未解鎖
這是一道關於銀行法規與內部控制制度的經典...
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QY
B1 · 2022/03/15
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未解鎖
銀行應依其業務性質及規模,訂定適合的制度
(共 22 字,隱藏中)
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