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公職◆銀行內部控制◆法規
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104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(消費金融類)#49788
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試題詳解
試卷:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(消費金融類)#49788 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
104年 - 104 台灣金融研訓院第 27 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(消費金融類)#49788
年份:
104年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
8、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤?
(A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊
(B) 內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營
(C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行
(D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
正確答案:
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詳解 (共 2 筆)
ride0213
B1 · 2017/03/13
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