8 下列何者不是查核人員瞭解及評估受查者內部控制之重點?
(A)電腦程式設計師與程式使用員工之分工情形
(B)會計資訊系統是否能正確產生地區別的雜費支出
(C)授信經理的放款權限與放款政策
(D)公司是否有定期調節現金資產與帳列金額之程序

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統計: A(15), B(235), C(26), D(21), E(0) #859498

詳解 (共 3 筆)

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系統內部的公式是資訊系統查核目的在於探討...
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#7190433
這是一道關於審計學中「內部控制評估」的典...
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