阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
107年 - 台灣金融研訓院第 33 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題_一般金融類、消費金融類:銀行內部控制與內部稽核法規#72687
> 試題詳解
試題詳解
試卷:
107年 - 台灣金融研訓院第 33 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題_一般金融類、消費金融類:銀行內部控制與內部稽核法規#72687 |
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
試卷資訊
試卷名稱:
107年 - 台灣金融研訓院第 33 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題_一般金融類、消費金融類:銀行內部控制與內部稽核法規#72687
年份:
107年
科目:
公職◆銀行內部控制◆法規
8.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關自行查核之實施方式,下列敘 述何者錯誤?
(A)銀行各營業單位均應辦理自行查核
(B)資訊單位亦需辦理自行查核
(C)由單位主管指定非原經辦人員辦理
(D)由銀行內部稽核單位負責自行查核作業
正確答案:
登入後查看
詳解 (共 2 筆)
振承煒
B1 · 2020/07/13
推薦的詳解#4140345
未解鎖
銀行應先督促各單位辦理自行查核,再由內部...
(共 36 字,隱藏中)
前往觀看
7
1
Lynn
B3 · 2022/10/11
推薦的詳解#5632028
未解鎖
金融控股公司或銀行業的自行查核作業,係由...
(共 50 字,隱藏中)
前往觀看
3
1