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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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97年 - 97 台灣金融研訓院第 14 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4275
> 試題詳解
14.下列何者之利息所得須扣繳所得稅?
(A)銀行同業間存款
(B)上市公司在銀行之存款
(C)軍公教退休金優惠存款
(D)農漁會信用部在銀行之存款
答案:
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統計:
A(1), B(30), C(7), D(0), E(0) #178040
詳解 (共 1 筆)
林書菡
B1 · 2022/03/10
#5374264
軍、公、教退休(伍)金優惠存款之利息免予...
(共 39 字,隱藏中)
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1.下列何項非屬美國國會「崔德威委員會」(COSO)報告中強調之內部控制構成要素? (A)內部環境 (B)風險評估 (C)資訊與溝通 (D)內部稽核功能評估險
#178027
2.主管機關發布「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」及「金融控股公司內部控制及稽核制度實施辦法」,有關其訂 定之重點,下列敘述何者錯誤? (A)增訂內部控制基本目的及應涵蓋之重要原則 (B)規定會計師執行內部控制制度專案審查之範圍與程序 (C)規定應建立內部稽核制度、遵守法令主管制度以及自行查核制度 (D)強化總稽核及稽核單位之獨立性,並訂定稽核單位人員之操守規範
#178028
3.有關銀行總稽核之聘任及權責,下列敘述何者錯誤? (A)總稽核不得兼任遵守法令主管 (B)總稽核綜理全行稽核業務,應具備專業素質及良好操守 (C)行政上,總稽核受董事長之指揮及督導 (D)總稽核之聘任應經董(理)事會同意並報請主管機關核准
#178029
4.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行如發生重大缺失或弊端時,稽核單位有下列何種建議權? (A)考核 (B)升遷 (C)任用 (D)懲處
#178030
5.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行遵守法令主管對內部控制重大缺失所提改進建議不為管理階層 採納,將肇致重大損失者,應採取下列何項措施? (A)應立即通報調查局 (B)由銀行自行解決 (C)應立即通報主管機關 (D)應立即通報金融聯合徵信中心
#178031
6.自93 年7 月1 日起金管會成立,我國金融稽核體系可分為外部稽核及內部稽核,下列何者非屬外部稽核? (A)中央銀行 (B)金管會 (C)會計師 (D)投資人保護中心
#178032
7.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,各銀行營業、財務保管及資訊單位應辦理自行查核之次數為何? (A)每年至少一次一般查核及一次專案查核 (B)每年至少一次專案查核,每月至少一次一般查核 (C)每年至少一次一般查核,每月至少一次專案查核 (D)每半年至少一次一般查核,每月至少一次專案查核
#178033
8.有關自行查核之追蹤考核,下列敘述何者錯誤? (A)自行查核報告應呈報稽核單位 (B)自行查核之執行情形應由總經理考核 (C)稽核單位認為必要時,可派員辦理覆查 (D)稽核單位對自行查核發現之缺失應督導改善
#178034
9.有關櫃員作業,下列敘述何者錯誤? (A)休假時,應將現金清點移交 (B)櫃員暫時離開座位,現金收付章、私章等可暫時放置桌上 (C)櫃員控管之現金於入庫前,應經其他櫃員交叉複點或經主管清點 (D)每日開機後,應將昨日庫存即時輸入電腦,遇現金撥補時,亦應即時輸入電腦
#178035
10.營業時間外收取之託收票據,除設簿登記外,應如何保管? (A)由經辦收存保管 (B)由會計收存保管 (C)由主管收存保管 (D)入庫保管
#178036
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