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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754
> 試題詳解
22. 下列何者不是 COSO 於 2004 年發布「企業風險管理:整合架構」報告希望達到的目標?
(A)擴大企業內部控制架構
(B)幫助企業決定準備接受多少風險,並瞭解已接受多少風險
(C)協助企業在追求創造價值的過程中,具備風險管理的能力
(D)取代 1992 年「內部控制:整合架構」,因其發布之後已有很長一段時間
答案:
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統計:
A(49), B(50), C(85), D(453), E(0) #1812264
詳解 (共 1 筆)
fighting
B1 · 2019/03/23
#3257836
選項(A):企業風險管理之整合架構有四個...
(共 107 字,隱藏中)
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1. 依據美國 COSO 報告(2013 年),內部控制係為合理保證達成企業之目標,該等目標不包括下列何 者? (A)營運之效果及效率 (B)偵查管理當局之舞弊行為 (C)內部與外部財務報導及非財務報導具可靠性、及時性、透明性或符合相關規範 (D)相關法令規章之遵循
#1812243
2. 美國 COSO 報告(2013 年)指出,企業內部控制之組成要素中,下列何項為公司設計及執行內部控 制制度之基礎? (A)風險評估 (B)控制環境 (C)資訊與溝通 (D)控制作業
#1812244
3. 企業設計及執行有效內部控制制度之要件,下列何者有誤? (A)各組成要素及各攸關原則已經存在,且持續運作 (B)五大組成要素能整體運作 (C)內部控制制度之效益與成本,無須考量 (D)檢視內部控制制度時,應考量企業之經營規模、業務之範圍、競爭狀況及願接受之風險水準等因 素,並隨情況之變化適時調整
#1812245
4. 隨著時間經過及企業環境改變,過去曾有效的內部控制,未來不一定有效。因此,判斷企業內部控 制之良窳,重點在: (A)是否具有辨識控制作業須加改變的能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認,即採取更正之行動 (C)是否出具內部控制制度聲明書 (D)是否在內部控制制度聲明書據實反映存有大小缺失
#1812246
5. 下列敘述何者為非? (A)企業的目標應追求風險為最低 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔風險之程度 (C)企業風險管理,與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須在組織內適當溝通,並持續監督與調整
#1812247
6. 根據COSO委員會於2013年更新版之內部控制整合架構報告,以下何項非適用於風險評估之原則? (A)組織展現對於誠信與道德價值之承諾 (B)組織具體指明其目標,以辨識及評估與目標相關的風險 (C)組織辨識使其目標不能達成之風險事項,分析各風險事項的發生可能性及嚴重程度,以做為決 定如何管理該等風險之基礎 (D)組織評估使其目標不能達成之風險時,應考量可能發生之舞弊
#1812248
7. 下列何者非內部控制制度之組成要素: (A)控制作業 (B)資訊與溝通 (C)控制環境 (D)風險回應
#1812249
8. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度,係由內部稽核單位所設計 (B)不是所有交易均須為其設計內部控制程序,這是有可能的 (C)內部控制提供之保證,其程度為合理,非絕對 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#1812250
9. 在評估企業的內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能建立良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下記錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,讓成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#1812251
10. 在管理階層為企業創造價值的過程中,進行風險管理之時間,自下列何時開始? (A)企業設定好目標之後 (B)企業設定目標之時 (C)企業承擔過多風險時 (D)企業改變其已設定的目標之後
#1812252
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