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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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96年 - 96-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49934
> 試題詳解
25、 查核人員於執行分析性複核程序後,發現毛利率由去年的30%增加至今年的45%,則查核人員應:
(A) 詢問管理當局提高今年毛利率的具體作法,並將其回答記錄在工作底稿中
(B) 評估管理當局提高今年毛利率的作法
(C) 要求財務報表增列有關毛利率之附註揭露
(D) 考量是否發生舞弊或財務報表誤述之可能性。
答案:
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統計:
A(14), B(3), C(13), D(49), E(0) #1265482
詳解 (共 1 筆)
獨行俠
B1 · 2020/01/10
#3737677
執行分析性程序後發現毛利率大幅增加,應該...
(共 74 字,隱藏中)
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相關試題
1、 根據美國COSO委員會所提出的COSO報告,內部控制係為了達成何項目標? (A) 內部與外部財務報表之可靠性 (B) 營運的有效性 (C) 遵循相關法規及企業內部既定的政策 (D) 以上皆是
#1265458
2、 美國COSO報告指出企業內部控制組成要素中: (A) 控制環境是其他組成要素的基礎 (B) 內部稽核人員的監督是其他組成要素的基礎 (C) 董事會及監察人的關注是其他組成要素的基礎 (D) 控制作業是其他組成要素的基礎。
#1265459
3、 下列關於內部控制之敘述,何者為是? (A) 企業內部的事實起源18世紀初的美國鐵路公司 (B) 內部控制一詞首先在1949年美國會計師公會所提出 (C) 會計師所關注的重點係在於法令之遵循 (D) 英國於1950年首次將內部控制要求載入政府的法案。
#1265460
4、 當可供選擇的會計政策超過一個時,經營者的態度、選用的會計政策保守穩健的程度、揭露重要資訊之意願、變造或偽作書面記錄之意向會影響下列何者? (A) 營運的效果及效率 (B) 指派權責之方式 (C) 風險管理之目的 (D) 財務報導的可靠性。
#1265461
5、 企業內部控制欲達成營運有效果和有效率地利用資源,其所謂營運「效果」探討的是: (A) 是否做對了事及目標有效達成的比率 (B) 資源運用(產出/投入)的表現 (C) 生產成本是否下降 (D) 如何以較佳的方法手段尋求資源。
#1265462
6、 在考慮是否建立內部控制時,應明瞭『合理保證』的觀念,亦即承認: (A) 不相容職能之分工,對確保內部控制有效而言是必要的 (B) 僱用能幹的人員,能保證達成內部控制目標 (C) 建立並維護內部控制制度乃屬管理當局之重要責任,而非屬查核人員 (D) 內部控制之成本不應超過預期可得自內部控制之利益。
#1265463
7、 下列關於「內部控制要素-資訊與溝通」之敘述,何者為非? (A) 資訊與溝通會影響內部控制的有效性 (B) 所產生的資訊不僅與內部活動有關,亦可能與外部活動有關 (C) 溝通係指資訊的傳遞 (D) 電腦與網路造成組織層級增加,並降低控制幅度。
#1265464
8、 凡事都先有目標,才談控制;如果控制沒有控制的目標(目的),控制是: (A) 有意義的 (B) 因人而異 (C) 無意義的 (D) 為建立目標。
#1265465
9、 企業內部控制中,遵循法令目標特別自企業整體目標中予以標示出來,主要與下列何者有關: (A) 探討企業是否做對了事 (B) 為彰顯法令的不可侵犯性 (C) 使企業目標具有可操作性 (D) 企業嚴重違反法令可能被政府重罰或命令停業。
#1265466
10、 企業透過風險管理,檢討企業控制環境中之人、財、事、物可能發生什麼風險及可能造成什麼樣的損失,是屬於下列何種過程? (A) 風險辨認的過程 (B) 風險分析的過程 (C) 風險控制的過程 (D) 風險迴避的過程。
#1265467
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