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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#108697
> 試題詳解
3.根據COSO委員會2017年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,下列何者非屬資 訊溝通及報導要素的相關原則?
(A)報告風險、文化及績效
(B)溝通風險資訊
(C)延攬培育及留任適任人才
(D)運用資訊及科技
答案:
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統計:
A(76), B(30), C(901), D(46), E(0) #2941710
詳解 (共 2 筆)
羊羊
B1 · 2024/12/11
#6268471
3.根據COSO委員會2017年之「企...
(共 122 字,隱藏中)
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6
0
小承
B2 · 2025/10/30
#6995080
延攬培育及留任適任人才屬於治理和文化要素原則
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相關試題
1.內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2941708
2.管理階層在為企業創造價值的過程中,其風險管理之進行始於: (A)企業目標設定之後(B)企業目標設定之同時 (C)企業承擔了過多風險時(D)企業目標設定改變之後
#2941709
4.根據COSO委員會於2017年對2004年之「企業風險管理:整合架構」提出更新報告,下列何 者為非? (A)增加風險管理與企業績效之一致性(B)有助於符合治理與監督之期待 (C)整合策略與績效(D)取代2004年之報告
#2941711
5.下列何者為非? (A)負責執行內控作業者若不瞭解控制規定之意義與作法,將使控制機能失效 (B)資產之保管與相關紀錄為不宜相容之工作,應避免由同一人包辦 (C)良好的內部控制設計,可以防止員工串通舞弊,但對於管理舞弊則無能為力 (D)內部控制不可能完全排除人為的疏失或疲倦所致之錯誤
#2941712
6.對以下哪類電子會計資料處理系統,稽核人員可不考慮查核其程式? (A)線上即時處理,處理程序複雜,產出最後餘額彙總表的系統 (B)線上輸入,處理程序不複雜,各階段產出詳細輸出的系統 (C)批次處理,處理程序不複雜,更新一些主檔,印出重要報表的系統 (D)線上即時處理,處理程序複雜,產出甚少報表的系統
#2941713
7.根據COSO委員會2017年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,下列何者錯誤? (A)整合企業風險管理實務、策略設定與績效管理實務能獲取各種效益 (B)存在一套可適用於所有組織的企業風險管理實務 (C)整合企業風險管理實務將有助於機構達成其績效與獲利目標 (D)整合企業風險管理實務能預防或減少資源的損失
#2941714
8.除了法律的規範以外,內政部警政署為了確保資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全,訂 有「警察機關資訊安全實施規定」。對警局而言,這些法規屬於企業風險管理八個組成要素中的哪一項目? (A)內部環境(B)目標設定(C)事件辨認(D)風險評估
#2941715
9.營運稽核的興起,雖然使內部稽核人員的職能看似有所調整,但內部稽核單位對下列何種傳統職能仍須負責? (A)遏止及揭發舞弊(B)協辦各部門業務以增進收益 (C)改善現金流量的控制(D)減少管理者的行政工作負擔
#2941716
10.下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,並經董事會通過 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計
#2941717
11.根據COSO委員會2017年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,以下何者為非? (A)企業風險管理不應輕易變動以利所有員工遵循 (B)企業風險管理是組織所有層級管理階層決策的一部分 (C)企業風險管理之各種實務應用,係由組織的最高層級由上而下推展至部門 (D)企業風險管理實務旨在協助組織內部人員更清楚了解其策略及業務目標
#2941718
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