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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110
> 試題詳解
3. 企業風險管理的基本目標,是每一個企業的存在,都是在為其利害關係人:
(A)創造價值
(B)帶來風險
(C)減損價值
(D)設立控制架構
答案:
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統計:
A(750), B(15), C(11), D(59), E(0) #2771688
詳解 (共 1 筆)
Chen XC
B1 · 2021/12/06
#5249171
企業風險管理的基本前提,是每一個企業的存...
(共 97 字,隱藏中)
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27. 下列何項內部控制程序最有可能防止藉著不適當的沖銷應收客帳以隱瞞現金短缺? (A)沖銷必須由一負責的職員在覆核信用部所提之建議和附屬的證據後核准 (B)沖銷必須由帳齡分析表來支持,指出只有過期數月的應收款項才可被沖銷掉 (C)沖銷必須由應收款項部門來核准,以瞭解是否應收款項實際上已收現 (D)沖銷必須由運貨部門來授權,以決定貨品已確實運出
#2771712
28. 追查送貨單據到預先編號的銷售發票,可提供下列何項證據? (A)運出的貨物皆已適當開立發票 (B)貨物不會有重複配送的情形 (C)所有客戶訂購的商品皆已運出 (D)銷售對象信用紀錄良好
#2771713
29. 良好的內部控制下,採購部門不應負責下列哪項工作? (A)尋找最低成本的供應商 (B)覆核供應商的價目表及產品說明 (C)設計訂購單格式 (D)核准貨品之請購
#2771714
30. 稽核人員正在審核年底銷貨截止,所有銷貨均為起運點交貨,但公司有筆成本 8,000 元之商品 於年度終了日運出,售價 12,000 元,於運出貨品後 2 天才紀錄為銷貨,則稽核人員之調整分 錄將使公司淨利: (A)增加 12,000 元 (B)減少 8,000 元 (C)增加 4,000 元 (D)無法確定
#2771715
31. 美國 COSO 報告(2013 年)指出企業內部控制組成要素中,何項為公司設計及執行內部控制制 度之基礎? (A)風險評估 (B)控制環境 (C)資訊與溝通 (D)控制作業
#2771716
32. 美國 COSO 報告指出企業內部控制組成要素中,所稱資訊與溝通係指: (A)資訊系統辨認、衡量、處理及報導之標的 (B)把資訊告知相關人員,包括企業內、外部之溝通 (C)內部控制組成要素中須具備產生規劃、監督等所需資訊之系統及提供資訊需求者適時取得 資訊 之機制 (D)幫助董事會及經理人確保其指令已被執行的控制系統
#2771717
33. 企業建立內部控制制度後,就能絕對確保各項交易活動的進行均按照目標的方向有秩序、有效 率地進行嗎? (A)只要管理者不踰越內部控制即可達成 (B)只要監察人或審計委員會不疏於監督即可達成 (C)其仍有先天性限制,故僅能合理確保 (D)只要全體員工宣誓不踰越內部控制即可達成
#2771718
34. 現在經評估為有效的內部控制: (A)依據美國 COSO 報告之統計,未來 1 年內發生重大缺失之機率為 30% (B)在未來之期間亦必有效 (C)一般估計未來 1 年內仍將繼續有效的機率為 30% (D)並不表示在未來之期間亦必有效
#2771719
35. 「合理保證」的觀念包括控制之成本不應大於其效益的原則。在分析特定控制的成本效益時, 下列何者不是應考慮的因素? (A)若無控制的情況下,損失發生的頻率及金額 (B)達成類似目標的其他替代性控制程序的有無及可行性 (C)該控制對員工生產力及士氣的影響 (D)高階主管對執行內部控制的態度
#2771720
36. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書應敘明能否合理確保之項目,不包括下列何者? (A)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度 (B)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (C)已遵循相關法令規章 (D)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊行為
#2771721
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