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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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96年 - 96 台灣金融研訓院第 11 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48454
> 試題詳解
35、 ( ) 依銀行法第三十二條授權規定,對銀行之利害關係人為無擔保消費者貸款,合計以每人不超過新台幣多少金額為限?
(A) 一百萬元
(B) 一百二十萬元
(C) 一百五十萬元
(D) 二百萬元。
答案:
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統計:
A(199), B(9), C(20), D(53), E(0) #1240400
詳解 (共 1 筆)
Weber Lin
B1 · 2021/03/07
#4580324
依銀行法第三十二條授權規定,對銀行之利害...
(共 52 字,隱藏中)
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01、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之查核,下列何者非屬其應查核項目? (A) 申報主管機關表報資料之正確性 (B) 內部控制制度及遵守法令主管制度執行情形 (C) 備低呆帳提列政策之妥適性 (D) 銀行授信政策。
#1240366
02、 ( ) 有關銀行內部控制,下列敘述何者錯誤? (A) 同一人不應同時負責一項資產之保管和記錄 (B) 內部控制之檢核,可由抽查方式進行 (C) 控制程序可保證員工不會相互勾結 (D) 交易執行前須經適當授權。
#1240367
03、 ( ) 下列何者為稽核單位隸屬於董(理)事會之目的? (A) 管理階層之關係 (B) 組織內之成長 (C) 超然獨立之精神 (D) 適當的專業管理。
#1240368
04、 ( ) 有關內部控制制度之建立及實施,下列敘述何者錯誤? (A) 應配合業務、財務及管理之需要 (B) 只涵蓋交易循環為基礎之控制 (C) 應有內部稽核及資訊單位參與 (D) 適時檢討改進,以求有效持續實施。
#1240369
05、 ( ) 下列何種單位應負責查核各業務單位及管理單位,並定期評估營業單位辦理自行查核之績效? (A) 業務管理單位 (B) 內部稽核單位 (C) 遵守法令主管 (D) 各分行經理。
#1240370
06、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行應建立一些制度,下列敘述何者錯誤? (A) 內部稽核制度 (B) 遵守法令主管制度 (C) 金融首長任期輪調制度 (D) 自行查核制度。
#1240371
07、 ( ) 遵守法令主管制度之主要功能為何? (A) 確保業務績效之達成 (B) 強化金融機構重視法治觀念 (C) 查核舞弊 (D) 確保財務報表之正確性。
#1240372
08、 ( ) 有關有價證券之作業,下列敘述何者錯誤? (A) 應經常不定期盤點並作成紀錄 (B) 有價證券送法院提存後,應將相關收據存卷或列帳 (C) 送法院提存後,其本金、息票於到期時應辦理續存手續 (D) 有價證券種類、面額、號碼及張數等內容應在保管袋上標示。
#1240373
09、 ( ) 託收票據應加蓋下列何種章戳? (A) 主管章 (B) 經辦章 (C) 本行特別橫線章 (D) 提回交換章。
#1240374
10、 ( ) 櫃員結帳後,現金如發生溢餘或短少時,下列處理方式何者正確? (A) 自行將差額提出或補足 (B) 向主管人員報告後再將差額提出或補足 (C) 先予登入備查簿,次日再行查核 (D) 於當天將差額列入「其他應付款」或「其他應收款」帳。
#1240375
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