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試題詳解

試卷:110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110 | 科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)

試卷資訊

試卷名稱:110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110

年份:110年

科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)

39. 某一家中等規模製造廠商生產部經理訂購超額的原料,並指定送至目前經營副業之一家倉儲公 司。該經理偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何者查核程序最能偵察此項舞弊?
(A)從現金支付中抽樣並比對至訂購單、驗收報告、發票及支票副本
(B)從現金支付中抽樣並請供應商證實樣本中的購買數量、購買價格及運送日期及地點
(C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料;將盤點數量比對至收料人員完成的驗收報告
(D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準;並調查其差異
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