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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
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39. 稽核人員通常會取得截止日銀行對帳單(cutoff bank statement),其主要目的為:
(A)驗證銀行存款之期末餘額
(B)驗證銀行調節表中之調節項目
(C)偵查是否有循環移用(lapping)現象
(D)驗證現金盤點之正確性
答案:
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統計:
A(208), B(827), C(189), D(144), E(0) #3223972
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968497
1. 題目解析 本題考察的是稽核人員在進...
(共 895 字,隱藏中)
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1. 若一家企業每年召開一次股東會,每個月召開一次董事會,總經理與財務長天天上班,則其內部 稽核單位直屬哪一單位較理想? (A)總經理 (B)董事會 (C)股東會 (D)財務長辦公室
#3223934
2. 內部稽核與內部控制之關聯為何? (A)內部稽核人員設計內部控制的制度 (B)內部稽核應保證內部控制有效執行 (C)內部稽核驗證內部控制的執行與評估有效性 (D)內部稽核人員建立企業內部控制的政策
#3223935
3. 有關內部控制制度將其最高主管有效列入管理的範疇,下列敘述何者正確? (A)不能,也不應該 (B)理論上,能,但實務上,究竟能不能,要視最高主管的態度而定 (C)能,因為制度之設計主要即針對最高主管 (D)視制度的設計是否夠好而定
#3223936
4. 企業建立風險管理的起始步驟,下列敘述何者為非? (A)尋求董事會與高階管理者的參與及監督 (B)選定強而有力的推行者 (C)建立完善的數量模型 (D)進行全面性的風險評估並發展行動計畫
#3223937
5. 美國 COSO 於 2004 年所發布的企業風險管理整合架構報告,指出企業的內部環境是其他所有風 險管理要素的基礎,而企業管理者是內部環境的重要部分,其主要的職責是: (A)聘僱、訓練與組織獨立董事及指派其權責 (B)建立控制董事會及確保員工執行其指令的控制活動 (C)建立控制架構以較佳的方法手段尋求資源 (D)建立企業有效的風險管理(內部控制)制度
#3223938
6. 為避免舞弊事件發生,針對員工的操守、價值觀與能力之管理與控制,其第一道控制活動為: (A)審慎利用人才選拔時,預為免除道德及能力不適任的應徵者 (B)落實行為守則,並提供道德與職能訓練 (C)發現員工有不當行為或不適任徵兆時,必須立即處理 (D)由審計委員會建立員工密報之制度
#3223939
7. 所謂『穩健原則』是指在不確定採取何種會計處理方式較能允當表達的情況下,應選擇: (A)最不可能高估企業當期損益及淨資產的方法 (B)最不可能低估企業當期淨損益及淨資產的方法 (C)一律以歷史成本作為衡量損益及淨資產的方法 (D)一律以成本市價孰低法衡量損益及淨資產
#3223940
8. 稽核人員選取貨運文件的樣本並加以順查,俾蒐尋統一發票存根聯,這種證據可用以決定: (A)送交顧客的商品已記入銷貨 (B)送交顧客的商品已開立發票 (C)已入帳銷貨業已運出 (D)已開立發票的銷貨業已運出
#3223941
9. 下列何種預防措施可以使重要財務資訊在電腦感染病毒後,在損失最小的情況下重新恢復? (A)使用者採用了防毒程式 (B)電腦硬體採用不受電腦病毒影響之機種規格 (C)採用祖父子檔案之境外儲存 (D)採用平行模擬的雙軌作業以分散風險
#3223942
10. 若企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨成了業務員維繫客戶關係的常用方法;請 問內部控制中,何項作業的控制活動因而產生重大缺失? (A)應付帳款 (B)固定資產 (C)銀行存款 (D)應收帳款
#3223943
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