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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#73154
> 試題詳解
41.下列何者不屬於風險回應中的分攤風險?
(A)多角化經營
(B)避險
(C)自我保險
(D)在產品包裝上註明企業不承擔此產品用戶因為產品所造成的任何損失
答案:
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統計:
A(13), B(39), C(462), D(159), E(0) #1907155
詳解 (共 1 筆)
陳毓雯
B1 · 2019/12/26
#3723137
自我保險為風險迴避, 將風險移轉出去
(共 20 字,隱藏中)
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1. 下列何者非內部控制制度組成要素: (A)控制作業 (B)資訊與溝通 (C)控制環境 (D)風險回應
#1907115
2. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制所提供保證之程度,僅為合理,不到絕對 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#1907116
3. 隨著時間的經過及企業環境的改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。因此,判斷企 業內部控制之良窳,重點是在: (A)是否具有辨識須改變控制作業的能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認,即會採取更正之行動 (C)是否出具內部控制制度聲明書 (D)是否在內部控制制度聲明書中據實陳述該公司存有重大缺失
#1907117
4. 判斷一家企業內部控制制度的設計及執行是否有效之要件,下列諸陳述中,何者有誤? (A)各組成要素及各攸關原則是否已經存在,且持續運作 (B)五大組成要素是否能整體運作 (C)設計及執行內部控制制度之效益與成本,無須考量 (D)該企業是否定期檢視內部控制制度,檢視時考量該企業規模、業務範圍、競爭狀況及風險水 準等因素,並隨情況之變化適時調整
#1907118
5. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔之風險程度 (C)企業風險管理,與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當在組織內溝通,並持續監督與調整
#1907119
6. 下列有關企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)的諸陳述中,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的績效
#1907120
7. 下列敘述中何者為非? (A)股票上市或上櫃之企業,其內部控制制度應納入內線交易之防範 (B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力 (C)無論公司所屬產業之特性,所採用的控制作業皆應相同 (D)組織之結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#1907121
8. 根據 COSO 委員會於 2013 年更新之「內部控制:整合架構」,以下何項資訊與溝通之說法不成立? (A)組織蒐集或產生及使用品質之資訊須夠好,才能支持內部控制制度之持續運作 (B)組織須向內部溝通的資訊,包括支持內部控制能持續有效運作之必要資訊,惟不包括內部控 制之目標與責任 (C)組織向外部人士溝通,可能影響內部控制能否持續有效運作 (D)組織在評估讓目標不能達成之風險時,考量可能發生之舞弊
#1907122
9. 在下列企業內部控制之控制活動中,何者係屬獨立內部複核之事項? (A)會計師不定期盤點公司之現金,並與帳載紀錄相核對 (B)內部稽核可隨時進入存放現金的地點,不受限制 (C)銀行經辦授信人員在辦理不動產抵押設定前之鑑價後,內部稽核進行抽查 (D)在經辦人員編製客戶帳齡分析表後,授信經理檢查該分析表之完整性與合理性
#1907123
10.甲公司採用備用零件、複製會計紀錄、重要文件加以拷貝儲存等備份對策,該對策係應用哪 一種風險回應原則? (A)風險接受原則 (B)風險降低原則 (C)風險迴避原則 (D)風險分散原則
#1907124
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