43.企業内部控制之控制活動,下列何者係屬獨立内部複核之事項?
(A)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載記錄相核對
(B)内部稽核進入存放現金的地點不受限制
(C)内部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(D)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性

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統計: A(14), B(2), C(9), D(45), E(0) #904423