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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
49. 母公司應收子公司之款項餘額過高,可能的原因為:
(A)子公司應收帳款之催收不當
(B)母公司的存貨管理不正常
(C)母公司營運資金週轉不靈
(D)子公司銷貨順暢
答案:
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統計:
A(643), B(71), C(100), D(21), E(0) #2023957
詳解 (共 1 筆)
michelle
B1 · 2021/08/25
#5038276
可能發生原因,如:母公司不斷塞貨給予子公...
(共 92 字,隱藏中)
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28. 在小型公司,經常沒有足夠的員工可供劃分職責。此時可優先用什麼方法強化其內部控制? (A)僱用臨時人員,以協助職責劃分 (B)業主直接參與 (C)聘請會計師按月記帳 (D)就每一交易循環,指派一名員工明確負責
#2023936
29. 當一個機構的資訊處理已電腦化時,下列何種措施會減弱其內部控制之有效性? (A)訓練電腦操作人員熟悉各種操作指令及檔案程式,俾能隨時支援不同部門 (B)軟體及資料指定專責人員保管,禁止他人隨意接近 (C)控制小組主要負責電腦使用效率及效益之控制,其餘則較少涉入 (D)程式設計員依系統分析師之設計撰寫指令,並負責除錯修改
#2023937
30. 內部稽核單位宜隸屬於哪一單位,才較理想? (A)總經理 (B)董事會 (C)公司股東 (D)財務長
#2023938
31. 甲公司內部考核績效的最重要指標,在去年,是營業額之增長,惟今年初接到客戶鉅額應收帳款 惡性倒閉的消息。請問下列何種程序可幫助甲公司確保債權? (A)僱警衛看守債務人 (B)要求債務人提供不動產作為抵押 (C)從網路追蹤債務人之資金往來 (D)將銷貨文件存檔上鎖
#2023939
32. 下列哪項控制程序最能防範重複支付各項支出? (A)使用支票支付各項支出 (B)使用預先編號之支票,且電腦針對任何不連號支票列印例外報告 (C)在核對現金支出與原始憑證後,即刻在原始憑證上註記「付訖」 (D)把應付帳款之期初餘額減現金支出與期末應付帳款作比較
#2023940
33. 關於公開發行公司自行評估其內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少須自行評估一次 (B)評估之結果,分為內部控制制度有效或有重大缺失 (C)須由會計師覆核各單位自行評估之結果 (D)在自行評估時,應作成工作底稿
#2023941
34. 若甲公司內部稽核的工作重點,在辨識作業資源遭浪費之情況,並找出改善作業績效及減少工作 負擔之方法,則該稽核屬下列何種? (A)財務報表稽核 (B)業務稽核 (C)遵循稽核 (D)電腦稽核
#2023942
35. 下列對於稽核策略的敘述,何者最恰當? (A)須以風險為基礎 (B)須以部門主管的需求為重心 (C)每年須以固定方式執行稽核 (D)每年須在固定的時間進行稽核
#2023943
36. 公開發行公司自行評估其內部控制之範圍為何? (A)應包括全部內部控制制度 (B)僅包括與營運有關之內部控制制度 (C)僅包括與外部財務報導有關之內部控制制度 (D)僅包括與法令遵循相關之內部控制制度
#2023944
37. 甲公司之政策為「客戶永遠是對的」。甲公司表示,一旦有客訴問題,即報營業部門,營業部門 均會做合適之說明與處理。稽核人員檢查此項公司政策時,首先要蒐集之資料為何? (A)發生客訴客戶之帳齡分析表 (B)客訴之意見分類及檢討分析表 (C)銷貨報告單 (D)無過失事件報告單
#2023945
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