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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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102年 - 102-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#24401
> 試題詳解
55.下列哪項内部控制程序最能防範重複支付各項支出?
(A)使用支票支付各項支出
(B)使用預先編號之支票,且電腦針對任何不連號之支票列印例外報告
(C)現金支出與原始憑證核對後,原始憑證即刻註銷
(D)把應付帳款之期初餘額減現金支出和期末應付帳款檔作比較
答案:
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統計:
A(0), B(25), C(77), D(1), E(0) #904255
詳解 (共 1 筆)
獨行俠
B1 · 2020/03/17
#3832032
內部控制原則應設計避免重複付款之控制,現...
(共 68 字,隱藏中)
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相關試題
1.影響企業内部控制品質的因素,不單指書面正式(成文)的硬性控制程序,還包括下列何項軟性的 控制因素? (A)行銷戰略與道德評價 (B)企業文化與控制意識 (C)思想嬗變與理論挑戰 (D)周易思想與微觀戰略
#904201
2.企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的绩效
#904202
3.通常與控制相關的決策,下列何者應儘可能的減少或避免? (A)決定衡量如何執行 (B)決定應如何建立適當誘因 (C)決定如何衡量绩效 (D)決定犯錯員工的處罰
#904203
4.内部控制的控制活動所要求的授權有一般性授權及特定授權。以下那一個例子不屬一般性授權? (A)產品的銷售價目表 (B)各種類型顧客的信用限額 (C)銷售經理對某一銷貨退回的授權 (D)原料存量到達訂購點時,自動採購
#904204
5.内部稽核與内部控制之關聯為何? (A)内部稽核人員設計内部控制的制度 (B)内部稽核應保證内部控制有效執行 (C)内部稽核驗證内部控制的執行 (D)内部稽核人員建立企業内部控制的政策
#904205
6.下列何者非「内部控制制度聲明書」應述明能否合理確保的項目? (A)董事會及總經理知悉營運之效果及效率目標達成程度 (B)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊之行為 (C)財務報導係屬可靠 (D)已遵循相關法令
#904206
7.下列何者不是公司治理之強調重點? (A)董事長公開聲明其對財務報導應負全責,並由其主導公司經營 (B)董事會成員中應包含不參與經營的獨立董事 (C)設置審計委員會,以強化財務報導之公信力 (D)董事會應確保内部控制之有效性
#904207
8.下列敘述何者是良好内控之應有作法? (A)未領取支票應由人事部門專案列管,以免冒領 (B)發放現金時若由他人代領薪金,應於印領清冊上加具代領人簽章 (C)工時報告應經主管簽章並與計時卡核對調節 (D)由倉庫管理員視存貨量不足等情況進行採購作業,確保貨源充足
#904208
9.下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表内之債權人寄發函證,審核債權人所寄回的詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間内的現金支付
#904209
10.稽核人員為確實掌握在生產現場或倉庫所儲存在製品之品質與數量,必須注意那些事項? (A)相關員工對工作標準是否明確認知、開始製造時有無先測試機器、不良品有無保管數量之紀錄 (B)是否通過倉儲部門之品質檢驗及核對數量、不良品有無保管數量之紀錄 (C)是否經倉儲部門核對物品與數量,會計部門審核無誤 (D)保管場所與容器之安排、誰負保管責任、有無保管數量之紀錄
#904210
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