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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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97年 - 97-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49223
> 試題詳解
59、 ( ) 假設固有風險經評估為50%、控制風險為40%,如果稽核人員希望將查核風險控制在4%,則可接受的偵知風險應控制在多少?
(A) 0.80%
(B) 5.00%
(C) 10.00%
(D) 20.0%。
答案:
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統計:
A(8), B(9), C(6), D(24), E(0) #1252661
詳解 (共 1 筆)
摩友(100006036107389)
B1 · 2024/04/07
#6062080
查核風險=固有風險*控制風險*偵知風險 ...
(共 48 字,隱藏中)
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06、 ( ) 企業內部控制在電腦資訊系統普及化之後,對組織結構的影響,係降低正式化及集權化,經營者之控制實質上: (A) 放鬆了部分控制 (B) 並未放鬆控制 (C) 促使組織更資訊化 (D) 強化了交叉控制。
#1252608
07、 ( ) 企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨也成了業務員維繫客戶關係的常用方法。此時內部控制中,何項作業的控制活動已產生重大缺失? (A) 應付帳款 (B) 固定資產 (C) 銀行存款 (D) 應收帳款。
#1252609
08、 ( ) 下列那項內部控制程序可以防止已付憑單重覆付款? (A) 憑單由負責簽發支票的人編製 (B) 憑單應經二位以上的負責主管核准 (C) 憑單上的日期應在憑單支付日的數天內 (D) 主管根據憑單簽發支票後,應立刻打洞或註銷憑單及附件憑證。
#1252610
09、 ( ) 企業內部控制組成要素中,為確保制度能持續有效運作,而隨著時間經過而評估執行內部控制品質的過程,稱之為: (A) 控制環境 (B) 風險評估 (C) 監督 (D) 資訊及溝通。
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10、 ( ) 下列對於內部控制制度的敘述,何者不當? (A) 同一人不應同時負責一項資產的保管責任和記錄 (B) 交易執行之前必須經過適當授權 (C) 因為成本效益關係,可能以抽查的方式應用控制程序 (D) 控制程序能保證僱員之間的串通行為不會發生。
#1252612
11、 ( ) 依COSO企業風險管理報告之定義,下列關於企業風險管理與目標達成的敘述,何者為正確? (A) 合理擔保不會發生舞弊 (B) 絕對保證可達成企業之營運目標 (C) 合理擔保報導係可靠 (D) 絕對保證能遵循相關法令規定。
#1252613
12、 ( ) 企業材料存量之控制政策及作業程序,將材料按價值作A.B.C.分類分級保管,是屬於何種控制活動? (A) 記錄核對 (B) 保障資產實體安全 (C) 職能分工 (D) 與計畫、預算或前期績效之比較。
#1252614
13、 ( ) 企業執行其內部控制,財務部將核定之客戶授信額度輸入電腦銷貨管理系統,銷售部辦理賒銷時即無法超出該額度出貨,這是企業運用電腦系統之複核控制來扮演何種監督功能? (A) 持續性之監督 (B) 個別評估 (C) 扁平監督 (D) 反舞弊之監督。
#1252615
14、 ( ) 目前許多大型企業已將財務報表的稽核交由外部稽核人員執行,因此,內部稽核工作: (A) 可朝向營運稽核之方向發展 (B) 可以不必了 (C) 應付政府法令規定仍需設置 (D) 可向各部門承攬業務。
#1252616
15、 ( ) 企業透過風險管理,估計風險事件之重大程度(強度)及評估發生的可能性(頻率),是屬於下列何種過程? (A) 風險事件辨認的過程 (B) 風險事件分析的過程 (C) 風險事件控制的過程 (D) 風險事件迴避的過程。
#1252617
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