59. 企業內部控制之控制活動,下列何者係屬獨立內部複核之事項?
(A)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(B)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
(C)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(D)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性

答案:登入後查看
統計: A(227), B(54), C(68), D(819), E(0) #2984817

詳解 (共 2 筆)

#6409390
馬的,這題不同年份答案還不一樣,問ai的...
(共 48 字,隱藏中)
前往觀看
4
0
#7245311
這是一道關於 企業內部控制(Intern...
(共 2138 字,隱藏中)
前往觀看
2
0