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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48459
> 試題詳解
62、 ( ) 依「金融機構辦理現金卡業務應注意事項」規定,金融機構辦理現金卡業務時,若持卡人當期應繳最低付款金額超過指定繳款期限六個月未繳足者,至遲應於該六個月後之多久期限內將債權餘額轉銷為呆帳?
(A) 一個月內
(B) 二個月內
(C) 三個月內
(D) 四個月內
答案:
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統計:
A(27), B(24), C(184), D(0), E(0) #1240825
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2020/07/15
#4145376
二十二、金融機構辦理現金卡業務,當期應繳...
(共 84 字,隱藏中)
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相關試題
69、 ( ) 有關消金業務授信評估之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A) 徵信審核應於時限內完成 (B) 申請時應至戶役政網站查核客戶身分及留存查詢紀錄 (C) 辦理徵信作業應詳細核對申請人身分證件影本 (D) 應訂有各核准人員之授權權限
#1240832
70、 ( ) 有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A) 金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B) 債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C) 信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D) 持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄員覆核其銷帳內容
#1240833
71、 ( ) 有關消金業務績效評估,下列敘述何者非屬缺失事項? (A) 組內同仁擁有各自的ID 及密碼 (B) 人員異動時未即時將該異動人員系統使用權限刪除 (C) 已轉銷呆帳之個案,相關應收延展利息仍列資產 (D) 應收帳款或應付帳款未設簿登帳且未確實逐筆銷帳
#1240834
72、 ( ) 有關金融機構電腦設備管理,下列敘述何者錯誤? (A) 機房清潔維護時須有操作員在場 (B) 非工作需要物品禁止攜入機房 (C) 權衡成本效益建立備援制度 (D) 主機最高權限密碼應集中由一人單獨管理
#1240835
73、 ( ) 有關金融機構資料庫檔案管理,下列何者有缺失? (A) 重要或機密檔案使用密碼或存取控制軟體管制 (B) 檔案之建立、維護與刪除皆經申請核可及驗收程序 (C) 重要檔案之成功使用及被拒絕使用均留有紀錄 (D) 正式作業程式與測試作業程式均放置於正式程式館中加強管理
#1240836
74、 ( ) 有關營業單位電腦操作之安全控管,下列敘述何者錯誤? (A) 作業人員離開工作台(端末機)時,均須執行簽退台(SIGN OFF) (B) 每台電腦 (ID) 之進出作業,均應有正確詳細紀錄 (C) 可使用他人之密碼操作電腦 (D) 單位主管應定期檢視每位員工之使用權限
#1240837
75、 ( ) 下列何者非屬銀行已實施之電腦應用系統必須具備之說明文件? (A) 系統說明書 (B) 程式規格說明書 (C) 操作手冊 (D) 分層負責明細表
#1240838
76、 ( ) 有關銀行電腦作業之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 連線管理人員不可兼任應用系統程式維護人員 (B) 變更程式,應留存測試及變更前後之內容 (C) 非例行性批次作業毋需經申請核准 (D) 重要資料檔案應存放異地備援
#1240839
77、 ( ) 有關主機操作及作業處理,下列敘述何者錯誤? (A) 控制台及週邊設備僅限程式計人員使用 (B) 例行作業應依預定排程處理 (C) 操作發生異常狀況應予記錄 (D) 電腦作業系統運作紀錄或控制台操作紀錄應保存適當期間
#1240840
78、 ( ) 銀行辦理衍生性金融商品業務,其風險控管措施,下列敘述何者錯誤? (A) 風險管理單位應具獨立性 (B) 風險限額應參酌銀行本身之資本適足性 (C) 訂定流動性限額部位不應考量特定市場規模因素 (D) 店頭市場交易應評估提前解約之潛在流動性風險
#1240841
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