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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
> 試題詳解
66. 公開發行公司董事會應至少多久召開一次,並於議事規範明定之?
(A) 每月
(B) 每季
(C) 每半年
(D) 每年
答案:
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統計:
A(13), B(392), C(28), D(42), E(0) #3477914
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/13
#6714244
題目解析 這道題目詢問的是公開發行公司...
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私人筆記 (共 1 筆)
阿志
2025/08/01
私人筆記#7366235
未解鎖
公開發行公司董事會議事辦法 第3條 1....
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相關試題
1. 內部稽核人員不適宜負責下列何項工作? (A) 設計風險管理機制 (B) 檢查財務及營運資訊 (C) 複核法令遵循情形 (D) 複核經濟性、效率及效益
#3477849
2. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A) 壞帳提列之適當性 (B) 存貨數量的合理性 (C) 老舊機器之存在 (D) 某些必要之保險的延緩購置
#3477850
3. 關於企業建立內部控制之敘述,下列何者正確? (A) 可以不計成本 (B) 要等到對員工有所懷疑時才進行控制 (C) 須依據政府相關法規,以其規定作為範本 (D) 必須衡量控制的成本效益
#3477851
4. 下列何者屬於「持續性監督」? (A) 每年配合年報查核所進行的風險評估 (B) 銷貨交易的覆核 (C) 年度財務報表審計 (D) 內部稽核人員的不定期抽查
#3477852
5. 當內部稽核部門隸屬下列哪一單位時,稽核人員之獨立性較弱? (A) 董事長 (B) 董事會 (C) 總經理或總裁 (D) 監察人
#3477853
6. 欲瞭解存貨相關交易的職務分工,查核人員最有可能採取下列哪一步驟? (A) 觀察並詢問相關人員 (B) 函證 (C) 分析性覆核 (D) 重新計算
#3477854
7. 下列何者為企業與財務報導有關之內部控制所欲達成的目標? (A) 財務報導之正確性目標 (B) 財務報導之可靠性目標 (C) 遵循營運法令之目標 (D) 內部控制責任之目標
#3477855
8. 現金最容易被偷竊或挪用,這代表現金存在較高的: (A) 營業風險(Business risk) (B) 固有風險(Inherent risk) (C) 控制風險(Control risk) (D) 偵查風險(Detection risk)
#3477856
9. 企業風險管理的基本目標,是每一個企業的存在,都是在為其利害關係人: (A) 創造價值 (B) 迎接風險 (C) 減損價值 (D) 設立控制架構
#3477857
10. 企業設置內部稽核單位之目的: (A) 配合企業本身管理的需要 (B) 應付法令之規定 (C) 表示董事會及總經理重視內部稽核單位 (D) 配合企業各部門的需求
#3477858
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