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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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109年 - 109-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#93924
> 試題詳解
7. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為 何?
(A)各營運循環控制作業
(B)營運之效果及效率之內部控制制度
(C)與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度
(D)相關法令遵循之內部控制制度
答案:
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統計:
A(54), B(59), C(550), D(45), E(0) #2554735
詳解 (共 2 筆)
YANG
B2 · 2023/08/04
#5905632
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
(共 96 字,隱藏中)
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成功,是一步一腳印努力出來的
B1 · 2021/01/27
#4517321
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
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相關試題
1. 依據美國 COSO 報告(2013 年)及我國「建立內部控制制度核心原則」,內部控制之目標在合 理保證達成企業的目標。其目標不包括下列何者? (A)營運有效果及有效率 (B)對外的財務報告有欠透明 (C)對內與對外的報導係可靠、及時 (D)遵循相關法令規章
#2554729
2. 美國 COSO 報告(2013 年)指出,在企業內部控制組成要素中,何項為公司設計及執行內部控 制制度之基礎? (A)風險評估 (B)控制環境 (C)資訊與溝通 (D)控制作業
#2554730
3. 企業建立內部控制制度後,就能絕對確保各項交易活動的進行均有秩序、有效率地進行嗎? (A)只要管理者不踰越內部控制,即可絕對確保 (B)只要監察人或審計委員會不疏於監督,即可絕對確保 (C)無論如何僅能合理確保,不能絕對確保 (D)只要全體員工宣誓不踰越內部控制,即可絕對確保
#2554731
4. 欲企業所設計及執行之內部控制制度之要件為有效,下列何者有誤? (A)各組成要素及各攸關原則已經存在,且持續運作 (B)五大組成要素能整體運作 (C)設計及執行內部控制制度時無須考量其效益與成本 (D)定期檢視內部控制制度,考量企業之規模、業務範圍、競爭狀況及風險水準等因素,並隨 情況之變化適時調整
#2554732
5. 過去有效的內部控制,隨著時間及企業環境改變,未來不一定有效。因此,企業內部控制良窳 之重點在: (A)是否具有辨識控制作業改變的能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認,即採取更正之行動 (C)是否出具內部控制制度聲明書 (D)內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2554733
6. 根據 COSO 委員會 2017 年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,以下何者為非? (A)企業風險管理不應輕易變動,以利員工有所遵循 (B)企業風險管理是組織所有層級管理階層決策的一部分 (C)自組織的最高層級,由上而下,都須進行企業風險管理 (D)企業風險管理包括組織內部人員要了解企業的策略及業務目標
#2554734
8. 下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表內之債權人寄發函證,審核債權人所寄回之詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2554736
9. 會計師專案審查公開發行公司內部控制制度所發現之缺失,應如何告知公司,以作為公司改進 缺失之依據? (A)口頭說明 (B)告知內部稽核 (C)出具內部控制制度聲明書 (D)出具內部控制制度建議書
#2554737
10. 所謂目標管理(Management by Objectives),係鼓勵管理者採行下列何者流程? (A)由下而上共同協議訂定整體目標之流程 (B)由上而下共同協議訂定整體目標之流程 (C)由上而下命令訂定整體目標之流程 (D)由每一位員工制定部門目標之流程
#2554738
11. 下列何者是內部稽核所扮演的主要角色? (A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作 (B)研究並負責提出增加生產效率的方法 (C)檢查及複核內部控制制度之缺失,以及衡量營運之效果及效率 (D)替董事長監督經理人的行為
#2554739
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