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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754
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試題詳解
試卷:
107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754 |
科目:
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
試卷資訊
試卷名稱:
107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754
年份:
107年
科目:
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
76. 有關審計委員會相關事項,下列何者是錯誤的?
(A)審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人
(B)公司重大資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員三分之二以上同意,並提董事會決議
(C)審計委員會應至少每季召開一次
(D)審計委員會開會過程應全程錄音或錄影存證
正確答案:
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詳解 (共 2 筆)
Guanting Chen
B2 · 2019/04/15
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許順
B1 · 2018/11/08
推薦的詳解#3065178
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