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試題詳解

試卷:107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754 | 科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)

試卷資訊

試卷名稱:107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754

年份:107年

科目:企業內部控制之理論與實務(含相關法規)

76. 有關審計委員會相關事項,下列何者是錯誤的?
(A)審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人
(B)公司重大資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員三分之二以上同意,並提董事會決議
(C)審計委員會應至少每季召開一次
(D)審計委員會開會過程應全程錄音或錄影存證
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