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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#108697
> 試題詳解
20.下列對於關鍵風險指標(KeyRiskIndicators)的敘述,何者為非?
(A)提供企業面臨風險的及時資訊
(B)提供主要營業活動的績效衡量
(C)提供「企業必須採取行動以因應風險」的資訊
(D)通常在企業風險事件發生前,風險變化即已反映於關鍵風險指標
答案:
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統計:
A(30), B(815), C(40), D(213), E(0) #2941727
詳解 (共 2 筆)
SC617
B1 · 2024/04/09
#6064055
因為是關鍵「風險」指標,表示和風險有關,...
(共 44 字,隱藏中)
前往觀看
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100006038998463
B2 · 2026/01/13
#7277372
之前別人的解析是說只有B沒有提到「風險」
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相關試題
1.內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2941708
2.管理階層在為企業創造價值的過程中,其風險管理之進行始於: (A)企業目標設定之後(B)企業目標設定之同時 (C)企業承擔了過多風險時(D)企業目標設定改變之後
#2941709
3.根據COSO委員會2017年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,下列何者非屬資 訊溝通及報導要素的相關原則? (A)報告風險、文化及績效(B)溝通風險資訊(C)延攬培育及留任適任人才(D)運用資訊及科技
#2941710
4.根據COSO委員會於2017年對2004年之「企業風險管理:整合架構」提出更新報告,下列何 者為非? (A)增加風險管理與企業績效之一致性(B)有助於符合治理與監督之期待 (C)整合策略與績效(D)取代2004年之報告
#2941711
5.下列何者為非? (A)負責執行內控作業者若不瞭解控制規定之意義與作法,將使控制機能失效 (B)資產之保管與相關紀錄為不宜相容之工作,應避免由同一人包辦 (C)良好的內部控制設計,可以防止員工串通舞弊,但對於管理舞弊則無能為力 (D)內部控制不可能完全排除人為的疏失或疲倦所致之錯誤
#2941712
6.對以下哪類電子會計資料處理系統,稽核人員可不考慮查核其程式? (A)線上即時處理,處理程序複雜,產出最後餘額彙總表的系統 (B)線上輸入,處理程序不複雜,各階段產出詳細輸出的系統 (C)批次處理,處理程序不複雜,更新一些主檔,印出重要報表的系統 (D)線上即時處理,處理程序複雜,產出甚少報表的系統
#2941713
7.根據COSO委員會2017年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,下列何者錯誤? (A)整合企業風險管理實務、策略設定與績效管理實務能獲取各種效益 (B)存在一套可適用於所有組織的企業風險管理實務 (C)整合企業風險管理實務將有助於機構達成其績效與獲利目標 (D)整合企業風險管理實務能預防或減少資源的損失
#2941714
8.除了法律的規範以外,內政部警政署為了確保資訊蒐集、處理、傳送、儲存及流通之安全,訂 有「警察機關資訊安全實施規定」。對警局而言,這些法規屬於企業風險管理八個組成要素中的哪一項目? (A)內部環境(B)目標設定(C)事件辨認(D)風險評估
#2941715
9.營運稽核的興起,雖然使內部稽核人員的職能看似有所調整,但內部稽核單位對下列何種傳統職能仍須負責? (A)遏止及揭發舞弊(B)協辦各部門業務以增進收益 (C)改善現金流量的控制(D)減少管理者的行政工作負擔
#2941716
10.下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,並經董事會通過 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計
#2941717
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