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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457
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試題詳解
試卷:
100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457 |
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
試卷資訊
試卷名稱:
100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457
年份:
100年
科目:
銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
25、 ( ) 有關銀行辦理授信覆審業務之查核,下列何者有缺失?
(A) 經常注意借款戶財務經營狀況及擔保品狀況有無不利變化
(B) 客票融資發票人集中,以利票信追蹤及風險管理
(C) 對中長期授信戶核貸之控管條件(如財務比率、還款時程等)均依約履行
(D) 放款到期辦理展期時,需更新之文件(如:火險及地震險保險單)已依規定辦理續約
正確答案:
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詳解 (共 1 筆)
陳明洧邀請碼97490
B1 · 2025/01/01
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