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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#62541
> 試題詳解
28. 欲暸解存貨相關交易的職務分工,查核人員最有可能採取下列哪一步驟?
(A)觀察並詢問相關人員
(B)函證
(C)分析性覆核
(D)重新計算
答案:
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統計:
A(431), B(53), C(39), D(4), E(0) #1610306
詳解 (共 2 筆)
阿勳
B1 · 2017/12/01
#2514574
相關交易的分工,找相關人員詢問
(共 17 字,隱藏中)
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Annie
B2 · 2025/09/23
#6777639
這題是 存貨相關交易的內部控制查核程序...
(共 341 字,隱藏中)
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1. 通常與控制相關的決策,下列何者應儘可能的減少或避免? (A)決定衡量如何執行 (B)決定應如何建立適當誘因 (C)決定如何衡量績效 (D)決定犯錯員工的處罰
#1610279
2. 凡事都先有目標,才談控制;如果控制沒有控制的目標(目的),控制是: (A)有意義的 (B)因人而異 (C)無意義的 (D)為建立目標
#1610280
3. 影響企業內部控制品質的因素,不單指書面成文的硬性控制程序,還包括下列何項軟性的控制 因素? (A)行銷戰略與道德評價 (B)企業文化與控制意識 (C)思想嬗變與理論挑戰 (D)周易思想與微觀戰略
#1610281
4. 董事會對於管理階層所設計、實施和管理之內部控制,負有監督責任,而所需監督的範圍: (A)包括五大組成要素 (B)僅須監督控制環境 (C)對所有控制作業均須進行監督 (D)僅須監督控制環境與控制作業
#1610282
5. 美國沙賓法案(Sarbanes-Oxley Act of 2002)301 條款及證管會要求每家上市公司的審計委員 會必須建立員工對可疑的會計或稽核事件提出密報之制度,其主要的目的是: (A)保障沙賓法案及證管會的規範 (B)嚇阻舞弊或揭發舞弊 (C)與員工進行舞弊諮商 (D)讓員工測試防範舞弊流程
#1610283
6. 內部稽核單位宜直屬哪一單位較理想? (A)總經理 (B)董事會 (C)公司股東 (D)財務長
#1610284
7. 若受查者採用刷卡及密碼的雙重控制來防止侵進電腦及有價證券保管箱,則下列何者是稽核人 員用來測試其有效性的最佳方法? (A)使用偽造的卡片 (B)隨機選用現有員工之密碼及卡片 (C)查核其發放卡片之申請及批准程序,以及密碼之保密措施 (D)取得員工及客戶聲明書,內容包括鄭重聲明遵守此規定措施
#1610285
8. 在企業控制環境中的關鍵因素,員工的價值觀是指: (A)員工有關是非的基本信念或從事適當行為的道德觀 (B)員工在與競爭對手討價還價時的策略與觀念 (C)員工對企業的價值型操作能力 (D)員工對企業承諾貢獻的增值能力
#1610286
9. 企業內部控制透過實施一系列的政策、程序朝目標邁進,並儘量避免或減少企業遭受突發損失 的一種控制過程,其實就是: (A)企業朝控制程序邁進的過程 (B)企業風險管理的過程 (C)企業測試政策、程序的過程 (D)企業預測未來不確定性事件的過程
#1610287
10. 公司的政策是「客戶永遠是對的」,一旦發生客訴問題,據報營業部門均會做合適之說明與處 理,稽核人員進行檢查時,首先要蒐集的資料是甚麼? (A)發生客訴客戶之帳齡分析表 (B)客訴之意見分類及檢討分析表 (C)銷貨報告單 (D)無過失事件報告單
#1610288
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