34. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項?
(A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性
(B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價
(C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對
(D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制

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統計: A(735), B(117), C(266), D(24), E(0) #3177473

詳解 (共 1 筆)

#7007769
1. 題目解析 這道題目考察的是控制活動...
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