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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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96年 - 96 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#50025
> 申論題
四、試舉一電腦應用實例說明電腦審計嵌入稽核模組(Embedded Audit Module)之應用 方式及可能效果。(25 分)
相關申論題
一、監督管理一個組織或機構的方法包括司法監督、行政監督、以及內部控制,請問: 何謂內部控制?試以「我國海關」為例,說明海關內部控制之意義、其組成要素與 落實其有效性的關鍵因素?(25 分)
#176741
二、士林地方法院 94 年 12 月作出對葉素菲一審判決,認其共同連續以依證券交易法發 行有價證券公司即上市公司博達科技公司之董事長身分,以直接及間接方式使公司 為不利益之交易,且不合營業常規,致公司受重大損害,及侵佔罪等共處十四年有 期徒刑,其中判決主文中提及虛設海外人頭公司作為博達公司假銷貨對象,且製作 不實之發票及裝貨單等出口文件,將產品報關出口至海外人頭公司,而貨物實則由 博達公司派駐香港的人員收妥後存放承租之倉庫,如此虛增帳上營業額;另外在香 港人頭公司虛進之貨物磊晶片則另行包裝,虛進之電腦週邊產品則僅以更換嘜頭之 方式,再將貨物虛銷回博達公司。如此之海外虛偽交易循環,理論上查核程序中, 分析性複核程序應可看出端倪。試問海關可設計何種分析性複核程序以協助偵測此 項詐欺行為?(25 分)
#176742
三、試就「收入交易循環」劃出「控制風險矩陣」,矩陣應至少列出五項關鍵內部控制、 五項收入交易查核目標,並評估各控制是否能滿足查核目標。(25 分)
#176743
三、請說明如何將 ESG 永續融入政府內部控制五大要素之中。(30 分)
#554830
二、請說明內部控制、內部稽核及內部審核的內涵為何?政府內部控制監督 作業為何?(30 分)
#554829
一、請就主要目標與重點控制作業申論政府部門「固定資產循環」及「投資 循環」內部控制之重要內涵。(40 分)
#554828
四、資訊科技的一般控制包含那些控制項目?請說明並描述控制項目之內容。 (25 分)
#499995
三、內部稽核單位每年應提出年度稽核計畫。年度稽核計畫之訂定應基於風險評估,應考量那些因素?請詳細描述。(25 分)
#499994
二、公司已經導入資訊系統進行銷售及收款循環相關作業,針對以下風險說明各風險會造成衝擊以及應進行之控制措施?(25 分)風險 1:不完整或不正確的客戶訂單風險 2:壞帳風險,銷售給信用不良的客戶風險 3:存貨缺貨風險 4 :特定時間大量銷貨,之後大量退貨,業務人員為了衝自己的獎 金製造的假銷貨風險 5:特定客戶應收帳款偏高請依下列格式統整作答,否則不予計分。
#499993
一、內部控制分為預防性控制、矯正性控制與偵測性控制,請描述此三項控制的定義,並說明此三項控制對風險管理有何幫助?(25 分)
#499992
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